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    做了無票收入開票后怎么沖減(上月做未開票收入下月怎么沖減)

    發(fā)布者:曉猛 來源:企的寶財稅集團(tuán)

    這篇文章我會給大家分享做了無票收入開票后怎么沖減的相關(guān)知識,每一個要點都會分享給大家,特別詳細(xì),感謝大家觀看。重要的是,這些信息經(jīng)過驗證真實有效的,能夠結(jié)合你的實際情況,指出問題的關(guān)鍵所在,這樣你更容易的應(yīng)對做了無票收入開票后怎么沖減的問題。

    申報時未開發(fā)未開具發(fā)票填的銷售額下月怎么把它沖銷

    報稅時直接沖銷就行。次月開具發(fā)票時,可將上月的未開票收入用紅字沖銷,然后再按開發(fā)票的金額重新做賬務(wù)處理。另外,在下一次申報增值稅時將上月填入的未開票收入欄的金額沖回。

    增值稅申報表中的未開票收入次月怎么沖

    附表一第1行按防偽開票系統(tǒng)里數(shù)正常填,未開票收入能填負(fù)數(shù)沖。問題補(bǔ)充:新的問題,現(xiàn)在是主表和附表一填的收入一到致的話可以,但主表要按附表一的稅款填沖回的話那么稅款就不對了,是不是應(yīng)該不沖填表前與稅務(wù)專管員打招呼,抄稅會出現(xiàn)異常的,再要稅務(wù)專管員電腦上處理就可以了。

    未開票收入下月開票后如何調(diào)整申報表

    未開票收入下月開票后調(diào)整申報表方法如下:1、打開增值稅電子申報系統(tǒng),進(jìn)入申報系統(tǒng)主界面,點擊銷項發(fā)票采集;2、如果上月未開票收入,沒有進(jìn)行申報,本月正常開票了,則點擊一鍵獲取銷項發(fā)票,然后正常申報增值稅即可;3、如果上月未開票收入,已經(jīng)申報了增值稅。點擊首頁,返回到增值稅申報系統(tǒng)主界面;4、進(jìn)入上月增值稅銷項發(fā)票采集界面,查看上月未開具發(fā)票采集的金額;5、查詢好未開票收入金額后,再次進(jìn)入本月增值稅銷項發(fā)票采集界面,然后點擊新增;6、進(jìn)入新增銷項發(fā)票界面,選擇未開具發(fā)票。進(jìn)入未開具發(fā)票填寫界面,不含稅金額處,填寫上月未開發(fā)票已申報增值稅,并且本月補(bǔ)的增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)的負(fù)數(shù)。

    填寫的負(fù)數(shù)不能大于第四步,上月采集的未開具發(fā)票金額;7、填寫好銷項發(fā)票采集數(shù)據(jù)后,再填寫增值稅申報表,然后點擊發(fā)送報表即可。【法律依據(jù)】《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十三條 增值稅的納稅期限分別為1日、3日、5日、10日、15日、1個月或者1個季度。納稅人的具體納稅期限,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人應(yīng)納稅額的大小分別核定;不能按照固定期限納稅的,可以按次納稅。

    納稅人以1個月或者1個季度為1個納稅期的,自期滿之日起15日內(nèi)申報納稅;以1日、3日、5日、10日或者15日為1個納稅期的,自期滿之日起5日內(nèi)預(yù)繳稅款,于次月1日起15日內(nèi)申報納稅并結(jié)清上月應(yīng)納稅款。扣繳義務(wù)人解繳稅款的期限,依照前兩款規(guī)定執(zhí)行。第二十五條 納稅人出口貨物適用退(免)稅規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)向海關(guān)辦理出口手續(xù),憑出口報關(guān)單等有關(guān)憑證,在規(guī)定的出口退(免)稅申報期內(nèi)按月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理該項出口貨物的退(免)稅;境內(nèi)單位和個人跨境銷售服務(wù)和無形資產(chǎn)適用退(免)稅規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)按期向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理退(免)稅。

    具體辦法由國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門制定。出口貨物辦理退稅后發(fā)生退貨或者退關(guān)的,納稅人應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)繳已退的稅款。

    增值稅申報表中的未開票收入次月怎么沖

    沒開票就收款的話,先記預(yù)收/其他應(yīng)付之類的吧,如果你申報收入了,你就得交稅,那以后要是對方要求你開票,你開票后,還要交稅,你就重復(fù)交稅了。多不合理。反正沒開票的,我都不記入收入。

    我06年就跟國稅的熟人問過這個問題,他們說,申報收入就得交稅,開票還交稅,你倒是能在帳務(wù)處理時,把未開票的收入給調(diào)整過來,可是不經(jīng)查,不要冒險。

    上月已做增值稅未開票銷售收入本月如何沖回原已做未開票收入怎么填報表呢謝謝您

    你最好打電話給你專管員打電話問問。

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