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    做了無票收入開票后怎么沖減(上月做未開票收入下月怎么沖減)

    發布者:曉猛 來源:企的寶財稅集團

    許多朋友向我反映說他們還是對做了無票收入開票后怎么沖減不夠了解,想做卻不知道要準備些什么,今天我就給大家詳細講講。本文收集了很多關于做了無票收入開票后怎么沖減這方面的資訊,如果你對做了無票收入開票后怎么沖減不是很了解的話,你可以瀏覽本文的內容。

    申報時未開發未開具發票填的銷售額下月怎么把它沖銷

    報稅時直接沖銷就行。次月開具發票時,可將上月的未開票收入用紅字沖銷,然后再按開發票的金額重新做賬務處理。另外,在下一次申報增值稅時將上月填入的未開票收入欄的金額沖回。

    增值稅申報表中的未開票收入次月怎么沖

    附表一第1行按防偽開票系統里數正常填,未開票收入能填負數沖。問題補充:新的問題,現在是主表和附表一填的收入一到致的話可以,但主表要按附表一的稅款填沖回的話那么稅款就不對了,是不是應該不沖填表前與稅務專管員打招呼,抄稅會出現異常的,再要稅務專管員電腦上處理就可以了。

    未開票收入下月開票后如何調整申報表

    未開票收入下月開票后調整申報表方法如下:1、打開增值稅電子申報系統,進入申報系統主界面,點擊銷項發票采集;2、如果上月未開票收入,沒有進行申報,本月正常開票了,則點擊一鍵獲取銷項發票,然后正常申報增值稅即可;3、如果上月未開票收入,已經申報了增值稅。點擊首頁,返回到增值稅申報系統主界面;4、進入上月增值稅銷項發票采集界面,查看上月未開具發票采集的金額;5、查詢好未開票收入金額后,再次進入本月增值稅銷項發票采集界面,然后點擊新增;6、進入新增銷項發票界面,選擇未開具發票。進入未開具發票填寫界面,不含稅金額處,填寫上月未開發票已申報增值稅,并且本月補的增值稅發票數據的負數。

    填寫的負數不能大于第四步,上月采集的未開具發票金額;7、填寫好銷項發票采集數據后,再填寫增值稅申報表,然后點擊發送報表即可。【法律依據】《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十三條 增值稅的納稅期限分別為1日、3日、5日、10日、15日、1個月或者1個季度。納稅人的具體納稅期限,由主管稅務機關根據納稅人應納稅額的大小分別核定;不能按照固定期限納稅的,可以按次納稅。

    納稅人以1個月或者1個季度為1個納稅期的,自期滿之日起15日內申報納稅;以1日、3日、5日、10日或者15日為1個納稅期的,自期滿之日起5日內預繳稅款,于次月1日起15日內申報納稅并結清上月應納稅款。扣繳義務人解繳稅款的期限,依照前兩款規定執行。第二十五條 納稅人出口貨物適用退(免)稅規定的,應當向海關辦理出口手續,憑出口報關單等有關憑證,在規定的出口退(免)稅申報期內按月向主管稅務機關申報辦理該項出口貨物的退(免)稅;境內單位和個人跨境銷售服務和無形資產適用退(免)稅規定的,應當按期向主管稅務機關申報辦理退(免)稅。

    具體辦法由國務院財政、稅務主管部門制定。出口貨物辦理退稅后發生退貨或者退關的,納稅人應當依法補繳已退的稅款。

    增值稅申報表中的未開票收入次月怎么沖

    沒開票就收款的話,先記預收/其他應付之類的吧,如果你申報收入了,你就得交稅,那以后要是對方要求你開票,你開票后,還要交稅,你就重復交稅了。多不合理。反正沒開票的,我都不記入收入。

    我06年就跟國稅的熟人問過這個問題,他們說,申報收入就得交稅,開票還交稅,你倒是能在帳務處理時,把未開票的收入給調整過來,可是不經查,不要冒險。

    上月已做增值稅未開票銷售收入本月如何沖回原已做未開票收入怎么填報表呢謝謝您

    像這樣的情況,你需要與你的稅管員溝通好,方法無非就是以確認的未開票收入金額做紅字銷售,減少銷售收入,然后再將需開票的金額重新確認銷售,就ok啦!例如: 上月未開票確認銷售借:應收賬款 XXX 234萬 貸:主營業務收入 200萬 應繳稅費-應繳增值稅(銷項稅) 34萬 本月需開具發票時借:應收賬款 XXX -234萬 貸:主營業務收入 -200萬 應繳稅費-應繳增值稅(銷項稅) -34萬上月未開具發票,所以沖減收入同樣不用開具發票的,根絕需開發票金額重新確認收入借:應收賬款 XXX 234萬 貸:主營業務收入 200萬 應繳稅費-應繳增值稅(銷項稅) 34萬希望我的回答能夠幫到你!。

    以上只是從一般的角度分析了做了無票收入開票后怎么沖減的問題,目的是為大家指明一個方向,每個人都要根據自己的實際情況選擇實際的方法。在行動前,一定要積累相關經驗和能力以及知識,盲目的嘗試只會導致失敗,因為不是每個人都深刻理解到做了無票收入開票后怎么沖減,不是所有人都能輕易成功。

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